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首创置业公司内部审计职位说明书DOC

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更新时间:2016/12/22(发布于北京)

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文本描述
首创置业职位说明书
职位编号: 编写日期:2016年12月
职位名称
内部审计
所属部门
财务部
直接主管
财务部经理
直接下属

工作目的
为实施会计监督职能,配合董事会审计委员会工作,承担财务制度建设,实施内部审计工作
工作职责
负责建立和完善公司财务管理制度
建立健全预算费用管理办法
建立健全会计档案管理办法
建立健全相关费用开支审批流程
负责建立和完善内部审计制度
建立和完善内部审计制度
建立和完善内部审计报告上报流程
参与子公司资产的处置
组织子公司资产处置的评估、审计工作
检查子公司经营资产的财产保险投保工作及其他风险控制工作
负责对子公司和业务部门内部审计职责
编写内部审计报告
对子公司执行财务会计制度情况进行评价
配合纪检部门审查营私舞弊行为(专项审计?)
负责在职专业培训及办理会计证年检
6.负责完成董事会审计委员会委托的相关工作
工作权限
财务权限:

人事权限:

业务权限:
在财务部工作范围内,对审计费的支付建议权
任职者素质要求
教育背景及工作经验
财务、会计专业,大学本科以上学历
从事5年以上房地产欧亿·体育(中国)有限公司会计工作经验(大本5年,研究生3年),具有大型企业集团总部审计主管工作经验,有上市公司工作经验优先
基本素质要求
注册会计师资格、中级会计师或以上职称
熟悉房地产欧亿·体育(中国)有限公司会计、财务知识,熟练运用企业会计制度、税法、外汇管理制度,熟悉国际会计准则的优先考虑
具备良好的沟通能力、组织协调能力,具有良好的职业道德
具备良好的电脑系统(办公软件、财务软件)使用能力
英语六级以上,听、说、读、写流利,能阅读、编制英文报表
。。。。。。以上简介不含段落格式

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