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案例采购报销管理规定DOC

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文档格式:DOC
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2024/7/9(发布于山东)

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文本描述
物品采购报销管理规定 为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。 申购流程图 具体操作说明: 1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。 3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购员进行采买。 4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。 报销流程图 费用报销流程 具体操作说明: 费用报销项目一般包括:汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。 报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上,并在费用报销单上详细注明费用详细事由。 报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。 物品采购报销流程 具体操作说明: 采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。 采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。 采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。 采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销,多退少补。 采购管理规定 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。 采购人员应严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误后及时安排采买,采购物品必须货比三家,认真对比、筛选,按照质优价廉的原则予以采购。 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续,对不符合采购申请表的物品有权拒收,在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督,相互合作,共同做好此项工作,对于有争议的问题各自上报上级领导处理。 预借现金3000元(含)以下,采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含)需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。 预借现金购买后,采购人员2日内必须到财务销账,严禁白条抵库超过3日。 附件一:《物品采购申请单》 附件二:《物品验收入库单》 2012-7-1

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