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某电器集团ISO9001、ISO14001、OHSAS18001程序文件汇编(95页).rar

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更新时间:2018/6/7(发布于山东)

类型:金牌欧亿·体育(中国)有限公司
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文本描述
XX电器集团有限公司
文件控制程序
文件代号:Q/XXX.QEO.C-01

版本号/修改状态:A/0

页码:1/4

1适用范围
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和欧亿·体育(中国)有限公司进行有效控制,确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。

2适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、欧亿·体育(中国)有限公司、包括外来文件的控制。

3职责
3.1体系管理中心负责QEO管理手册的编制,程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。

3.2管理者代表负责QEO管理手册的审核,程序文件、管理标准、工作标准的批准。

3.3总经理负责QEO管理手册的批准
3.4各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。

3.5办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。

3.6技术标准由技术研发中心组织编制,技术副总(总工程师)审批。

3.7管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。

4工作程序
4.1文件编制的策划
4.1.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为:
一级文件:QEO管理手册;
二级文件:程序文件;
三级文件:技术标准、管理标准、工作标准;
四级文件:记录表格。

4.1.2本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件:
内部文件体系管理文件:QEO管理手册、程序文件;
企业标准文件:技术标准、管理标准、工作标准;
外来文件:国家标准、法律、法规、地方条例、欧亿·体育(中国)有限公司协会文件、地方政府文件。

4.1.3文件编号方法

XX电器集团有限公司
文件控制程序
文件代号:Q/XXX.QEO.C-01

版本号/修改状态:A/0

页码:2/4

QEO管理手册:Q/XXXS-XXXX
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件:Q/XXX·QEO·C-01
顺序号
程序文件
管理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件:(技术标准、管理标准、工作标准)
Q/XXX·QEO·×-01-XXXX
发文年限
顺序号
标准代号
管理体系
企业名称代码
企业标准
注:标准代号为:技术标准:J管理标准:G工作标准:Z
4.1.4文件的版本号和修定状态号
版本号以A、B、C……字母表示
修改状态号以0、1、2、3……表示
页码以第*页/总页数表示(如页码1/3—表示该文件共3页,此为第1页)
4.2文件编制和审批
a.QEO手册由体系管理中心负责编制,管理者代表审核,总经理批准。

b.程序文件由相关部门编写,体系管理中心审核,管理者代表批准。

c.技术标准由技术研发中心组织编制,技术副总(总工程师)审批,管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。

d.记录表格:各部门使用的表格自行设计,部门负责人审批,报体系管理中心申请编号并将样表存档。

XX电器集团有限公司
文件控制程序
文件代号:Q/XXX.QEO.C-01

版本号/修改状态:A/0

页码:3/4

4.3文件发放、收回与归档
4.3.1体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》,办公室档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件,并在《文件发放清单》上签字,体系管理文件(手册、程序文件)在封面加盖“受控”印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件的发放按技术研发中心对技术文件发放规定《技术文件分发对象表》发放并在《技术文件领用表》上签字,发放技术文件加盖“生产用文件”、“检验文件”等相关标识及分发日期章。外来文件的发放,按办公室规定发放复印件并记录在《管理文件发放登记表》上。

4.3.2文件的收回:使用文件人员因工作变更时,档案管理员将收回情况记录在《文件收回登记表》上,因使用中造成破损需重新领用时,领用人员提出申请,办公室经理同意后到档案室调换文件,档案管理员填写《文件收回登记表》和《文件发放登记表》。

4.3.3体系管理文件、技术文件、外来文件的归档:档案室将各部门提交的文件原件分类归档,并登记在《文件归档登记表》上,同时编制存档号并记录,体系管理文件的受控状态在《受控文件清单》上记录。

4.4文件借阅
4.4.1 相关人员因工作需要借阅文件时,先提出申请,经部门经理批准后,档案管理人员办理手续,并记录在《文件欧亿·体育(中国)有限公司借阅(收回)登记表》上,借阅文件人员交回所借文件时,由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后,将收回结果记录在《文件欧亿·体育(中国)有限公司借阅(收回)登记表》上。

4.4.2 公司以外人员需要借阅文件时,需部门领导提出申请,经办公室经理审核,总经理批准后方可按4.4.1规定办理借阅。

4.5文件更改与销毁
4.5.1体系文件更改:对体系管理文件更改采用更改通知方式下达,由体系管理中心人员执行更改,并将更改前后内容,批准人及更改方式记录在《文件更改通知单》上。其余文件的更改由原文件的起草部门负责。

4.5.2技术文件的更改:对技术文件的更改按《技术文件更改规定》执行更改,记录由档案室保存。

4.5.3文件销毁:档案室对作废的管理文件和收回的作废技术文件的销毁先申请,

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