文本描述
《某(动力电池)集团工程项目、采购与付款、固定资产内部控制制度》(3个文件).rar
某控股集团公司
采购与付款内部控制制度
第一节 总 则
第一条 为了加强对某控股集团公司(以下简称本公司 或公司)物资采购与付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资(包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料)以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为,付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为。
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