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唐人药业中药饮片分公司物料与产品仓库标准操作规程DOC(31页)

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文本描述

物料 与 产 品
仓库标准操作规程

安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司

目录

1.物料入库验收规程SOP-05-001
2.物料出库验发规程SOP-05-002
3.虫鼠和其它动物防范规程SOP-05-003
4.成品验收、入库规程SOP-05-004
5.成品出库验发规程SOP-05-005
6.物料、成品拒收规程SOP-05-006
7.物料外包装破损处理规程SOP-05-007
8.物品销毁处理规程SOP-05-008

标准操作规程

题目:物料入库验收规程

编号: SOP-05-001

制定人:
制定日期:年 月日
版本: 1
页数: 1/3

审核人:
审核日期:年 月日
颁发部门:供应部

批准人:
批准日期:年 月日
生效日期:年 月日

目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。

范围:原辅料、包装材料的入库。

分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。

标题
正文

1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

1.2

初验
内容
原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。

原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。

验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。

物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。

物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写 “物料拒收记录”。

特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。

液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。

如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。

按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并填写“物料收料记录”(附件2)。如不合格,可拒收,填写“物料拒收记录”,

标准操作规程

题目:物料入库验收规程

编号: SOP-05-001

颁发部门:供应部
生效日期:年月日
版本: 1
页数:2/3

标题
正文

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2

2.

3.
3.1
3.2
3.3

4.

5.
5.1

5.2

并在送货凭证回执上详细注明。

如发现有与订货合同不符合或其他异常情况,应保持货物原样,立即通知有关部门处理。

清洁、复称计量:
对物料外包装进行清洁除尘、去污物。

清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致,将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。

编号
将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号,并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。

请验、取样
仓库保管员填写请验单,连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。

化验室接到原辅料请验单后,派取样员按有关取样规程取样。

取样后重新封好,并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上,填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。

入库待验
将取样后的物料运到仓库内,放上黄色印有待验字样的状态标记,并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求,将货物按批整齐码放,挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放,但不同批号的物料应放在不同的垫板上。

检验后处理
质检部门检验后,将一份检验报告及时送至供应部,若合格准许入库,办理入库手续。否则,立即移至不合格区按规定及时处理。

仓库保管员根据检验结果解除待验标志,将检验合格的物料放置合格状态标志,将黄色围栏换成绿色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓

标准操作规程

题目:物料入库验收规程

编号: SOP-05-001

颁发部门:供应部
生效日期:年月日
版本: 1
页数:3/3

标题
正文

5.3

6.

6.1
6.2

7.
7.1
7.2

库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物料入库总帐”、及“分类帐”。

若不合格,应移至不合格库,采取物理隔离存放,放置红色不合格状态标志, 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐,报供应部负责人和质量部,按《不合格物料管理规程》妥善管理。

标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外,还许进行以下工作:
供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。

质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确,有否污染及纸质是否符合要求,凡不符合要求的应拒收,填写“物料拒收单”写明拒收原因,并附贴实样备查。

物料接收过程中的工具及器具
清洁工具:扫帚、抹布、吸尘器。

计量工具:磅秤、天平
附件1:物料入库验收记录(SOP-05—001-a)
附件2:物料收料记录(SOP-05—001-b)
附件3:入库单(SOP-05—001-c)
附件4:物料库卡(SOP-05—001-d)
附件5:物料入库总帐(SOP-05—001-e)
附件6:物料分类帐(SOP-05—001-f)

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