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SAP实施专案-非采购性供应商应付款流程(doc).rar

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文档格式:DOC
欧亿·体育(中国)有限公司语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2016/5/18(发布于福建)

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文本描述
第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程
流程说明
此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业,系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业,用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。

本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证,交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算,如果需要追加预算,转入预算修改流程,否则AP会计填写记帐凭证,在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。

注意事项: 1)本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额,并依系统功能进行预算控制,对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用,AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。

2)对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业,同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。

相关附件:供应商应付款原始凭证
流程图

系统操作
操作范例
建立内部定单,用于管控华南一区主客管室差旅费,预算额为20,000.00元;
输入华南一区主管报支之差旅费发票,金额为8,000.00元;
查询内部定单报表,列示实际与计划之比较状况。

系统菜单及交易代码
1)建立内部订单
路径:会计(控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(创建
交易代码:KO01
2)设定内部订单计划
路径:会计(控制(内部订单(计划(成本和作业输入(更改
交易代码:KPF6
3)设定内部订单预算
路径:会计(控制(内部订单(制定预算(最初预算(更改
交易代码:KO22
4)费用报支
路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(其他(发票-一般
交易代码:F-43
5)费用管控
路径:会计(控制(内部订单(信息系统(内部订单的报表(计划/实际比较(订单:实际/计划/变式
交易代码:S_ALR_87012993

系统屏幕及栏位解释
1)建立内部订单
路径:会计(控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(创建
交易代码:KO01

选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用
按<Enter进入下一画面

栏位名称
栏位说明
欧亿·体育(中国)有限公司范例

订单
指内部订单编号,由系统自动给定
系统内定

简要说明
必选项,指该专项费用或资本化支出的主要内容
华南一区主客管室差旅费

公司代码
必选项,指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。本例为广州分公司发生
F015

业务范围
必选项,指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言,只有家具事业部才会进行预算控制,本例选1002
1002

对象分类
必选项。由于该栏位对家具公司不适用,故采系统缺省值。

系统缺省值

成本中心申请
必选项。指定费用归集对象
F0154078

按<保存生成内部订单。

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