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检验操作规程管理制度第1页共1页文件类型质量管理制度文件编码SMP-QC-1017-00执行日期执行部门质量部起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目 的:建立检验操作规程管理的制度。范 围:检验操作规程的制定、修订及保管、分发管理。责任者:中心化验室主任、质量部负责人。程 序:1、原辅料、包装材料、中间产品、成品的检验操作规程,由中心化验室根据现行质量标准进行制定,经质量部负责人审批。2、检验操作规程应在现有检测设备、设施的基础上,能满足质量标准的要求。必要时,应对检验操作规程的准确度、灵敏度、专属性与重现性等进行验证。3、当质量标准或检验用试剂、设备等发生改变时,检验操作规程应进行相应的修订。4、检验操作规程的修订工作由中心化验室负责完成,并需经质量部负责人审批。检验操作规程一般1—2年审核、修订一次。5、检验操作规程由质量部负责下发给中心化验室,同时必须从中心化验室收回所有的废弃或过时的检验操作规程,保证在工作现场只出现现行的操作规程。6、检验操作规程为保密性技术欧亿·体育(中国)有限公司,应由专人进行保管,未经允许不得私自借阅、复制。如须借阅或复制,必须由质量部负责人的签字批准,并进行登记。7、检验操作规程由质量部进行存档保管。