文本描述
QP仓储管理程序文件编号RQ-QP-018版 次A/0页 次1/51.目的:为使本公司物资的接收、搬运、仓储、防护、发放、配送等环节的准确以及仓库管理有章可循,确保帐物卡一致,防止各种物资的损失,保证物资储存安全,同时提高库房的利用率。
2.适用范围:适用于本公司仓库成品、半成品、材料的收料、入库、外协发料、出库等管理。
3.定义:(无)
4.管制流程
流 程权 责 单 位 相 关 说 明使 用 表 单
NG
OK
NG
采购部
仓储计划部
品管部
仓储计划部
财务部
仓储计划部
仓储计划部
品管部
仓储计划部
财务部
生产部
相关部门采购控制程序
仓储管理程序
检验与试验控制程序
仓储管理程序
不合格品控制程序
库存品抽查管理规定
盘点作业规定
采购计划表
交货指示单
交货指示单
再生入库单
库存总账
领料单
出库单
NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位12345QP仓储管理程序文件编号RQ-QP-018版 次A/0页 次2/55.执行方法
5.1入库管理
5.1.1外购物料入库:
5.1.1.1仓管员根据《物资申购单》核对供应商的《送货单》,供应商需标示出每件物料的品名、规格、物料件号、数量等信息,仓管员对物料进行点收,填写《收料单》。若有问题或单据与实物存在不符,应立即通知采购部协商处理或退货;
5.1.1.2点收完毕后,仓管员应将物料放置于待检区,并对各种来料进行物料标示。标示完毕之后,通知IQC进行检验,IQC按照《收料单》罗列物料种类依照《检验与试验控制程序》进行检验;
5.1.1.3对于经检验合格的物料,仓管员在1个工作日内根据《收料单》和《入库单》办理入库手续;
5.1.1.4对于列入免检清单的物料无需检验,即可直接办理入库手续;
5.1.1.5对于检验结果为退货的物料,仓管员在收到品管部签名的《收料单》后,在1个工作日开具不良《退货单》,经品管、采购、物控及仓库负责人签名确认后办理退货手续。
5.1.2 来料退货补货入库: