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《2010年某股份公司建筑事业部内部管理体系审核报告》(82页).rar
目 录
第一章 审核综述 4
1.1 审核目的 4
1.2 本次审核的工作思路. 4
1.3 审核组. 4
1.4 接受审核的主要人员. 4
1.5 依据文件 4
1.6 审核实施过程概述.. 5
第二章 组织的管理体系运行情况. 6
2.1 管理体系的策划情况. 6
2.2 管理体系的实施 6
2.3 管理体系的监测及绩效 7
第三章 审核检查工作总结. 8
3.1 好的经验与做法 8
3.2 问题与建议 10
第四章 分支机构审核报告(京津分公司). 18
4.1 京津分公司审核情况综述 19
4.2 文件、办公、人力资源. 20
4.3 职业健康安全与环保体系 20
4. 4 质量体系 24
4.5 工程成本. 25
4. 6 工程技术 27
第五章 分支机构审核报告(西北分公司). 31
5.1 西北分公司审核情况综述 31
5.2 职业健康安全与环境体系 32
5.3 质量体系. 39
5.4 工程成本. 40
5.5 工程技术. 42
第六章 分支机构审核报告(上海分公司). 45
6.1 上海分公司审核情况综述 45
6.2 环境与职业健康安全体系 46
6.3 质量体系. 62
6.4 工程成本. 63
6.5 工程技术. 65
第七章 分支机构审核报告(厦门分公司). 69
内部审核(检查)工作报告
3
7.1 厦门分公司审核情况综述 69
7.2 环境与职业健康安全体系 69
7.3 质量体系. 71
7.4 工程成本. 72
7.5 工程技术. 73
第八章 分支机构审核报告(广东分公司). 75
8.1 广东分公司审核情况综述 75
8.2 环境与职业健康安全体系 75
8.3 质量体系. 78
8.4 工程成本. 79
8.5 工程技术. 81